DOMINUS - Versão 1.3.7.8

DOMINUS - Versão 1.3.7.7

 

Ajustes:

 

  • Ajustado o processo de geração de cotas a receber recorrentes seja armazenado as informações de impressão do boleto
  • Ajustado Processo de emissão de notas fiscais pela tela de manutenção no caminho operacional/notas fiscais/manutenção para permitir grandes quantidades de caractere.

 

Modificações:

  • Modificado o layout e padronizado as telas do dominus.
  • Modificado para que seja possível realizar a emissão de notas por cliente do estado de goiás
  • Modificado o aplicativo Dominus Ticket para permitir a realização de pagamentos seguindo as funcionalidades de pagamento para maquinas GERTEC e STONE.
  • Modificado o aplicativo Dominus comanda e a tela de inclusão de pedidos no Painel de gestão de restaurantes:
    1. Adicionado a possibilidade de inserir adicional e/ou acompanhamento seja gratuito ou com valor no item que possua estas informações pré-configuradas
    2. Adicionado indicador de quantidade de pessoas na tela de informações da mesa do dominus comanda para que possa ser informado antes da emissão da guia para que o valor total venha dividido na impressão.
  • Modificado o processo de criação de uma MDF-E para que; 
    1. Ao criar uma MDF-E, após selecionar a NF-E de referência os campos comuns entre a NF-E referenciada e a MDF-E a ser criada sejam preenchidos automaticamente. 
    2. Ao criar uma MDF-E, onde já haja emissão anterior para o mesmo destinatario seja preenchido automaticamente os dados de transportadora com as informações da nota anterior. 
    3. Permitir a criação nas seguintes condições;
      • O criador seja o emitente da NF-E referenciada. 
      • O criador seja o destinatário da NF-E referenciada. 

 

  • Modificado a tela de “Entrada de Valores” do processo de entrada de notas fiscais simplificada onde estarão passiveis de alteração somente os seguintes campos:
    1. Quantidade.
    2. Valor unitário.
    3. Valor desconto.
    4. Valor seguro.
    5. Despesas acessórias.
    6. Valor do frete.
    7. CFOP.

 

  • Adicionada uma verificação no retorno bancário onde se identificado no sistema a existência de um movimento de baixa sobre um boleto o sistema não refaz a operação.

 

 

  • Modificado o processo de emissão de notas fiscais pela tela de manutenção de notas fiscais;
  1. Ajustado para que seja possível inserir as informações de placa, uf do caminhão e número de RNTC mesmo que a operação descrita seja VENDA PRESENCIAL.
  2. Ajustado para que caso seja informado “sem frete” os campos de transportadora fiquem indisponíveis.
  3. Ajustado a validação de CFOP de produtos em caso onde o destinatário seja cliente.
  4. Ajustado para ser impresso as informações do veículo de transporte na nota e inserido também os dados no XML da nota em questão.   
  5. Ajustado para que ao alterar uma nota fiscal com informações de transportador o campo CPF/CNPJ seja preenchido da forma correta.

 

  • Modificado o relatório de contas a receber: 
    1. Ajustado para mostrar informações de movimentações realizadas em dinheiro provenientes de vendas.
    2. Ajustado para NÃO mostrar os detalhes das contas a receber quando se tratar de um fluxo de caixa.
      • Ajustado para que exiba uma mensagem em tela.
    3. Ajustado os totalizadores para considerar os movimentos presentes no filtro realizado. 
    4. Adicionada tela de carregamento após CONSULTAR.
    5. Ajustado colunas de “encargos/bonificações” para que caso não haja valores a serem mostrados preencha com 0,00.
    6. Ajustado para exibir a informação da nota fiscal emitida.

 

  • Modificado a fonte na impressão de acompanhamentos de pedidos para que fique maior
  • Adicionado caixa de seleção de serviços para adicionar o mesmo em um DAV/OS.
  • Modificado a tela de gestão de vendas do Retaguarda no caminho (Retaguarda → Operacional → Gestão de Vendas):

 

  1. Adicionado caixa de seleção para filtro de somente vendas avulso (sem nota).
  2. Alterado nome do campo número de venda para Numero COO.
  3. Adicionado os botões "Solicitar o Envio – NF-e(F7)" e "Solicitar o Envio – NFC-e(F6)".
  4. Adicionado caixa de seleção para vendas avulso com as opções de:
    • Marcar todos.
    • Marcar todos dinheiro.
    • Marcar todos Cartão crédito.
    • Marcar todos Cartão débito.

 

  1. Adicionado na tela de informações pós filtro as colunas "Selecionado" para a seleção de informação a ser utilizada e "Emitido?"  onde estará marcado caso possua nota fiscal emitida.

 

  1. Ajustado para que se deva selecionar uma venda marcando na coluna “Selecionado" para efetuar operações de:

 

  • Cancelar venda.
  • Imprimir DANFE-RPS.
  • Reenviar link de pagamento. 
  • Confirmar pagamento.

Atualizado em 07/11/2022
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