DOMINUS - Versão 1.3.7.7
Ajustes:
- Ajustado o processo de geração de cotas a receber recorrentes seja armazenado as informações de impressão do boleto
- Ajustado Processo de emissão de notas fiscais pela tela de manutenção no caminho operacional/notas fiscais/manutenção para permitir grandes quantidades de caractere.
Modificações:
- Modificado o layout e padronizado as telas do dominus.
- Modificado para que seja possível realizar a emissão de notas por cliente do estado de goiás
- Modificado o aplicativo Dominus Ticket para permitir a realização de pagamentos seguindo as funcionalidades de pagamento para maquinas GERTEC e STONE.
- Modificado o aplicativo Dominus comanda e a tela de inclusão de pedidos no Painel de gestão de restaurantes:
- Adicionado a possibilidade de inserir adicional e/ou acompanhamento seja gratuito ou com valor no item que possua estas informações pré-configuradas.
- Adicionado indicador de quantidade de pessoas na tela de informações da mesa do dominus comanda para que possa ser informado antes da emissão da guia para que o valor total venha dividido na impressão.
- Modificado o processo de criação de uma MDF-E para que;
- Ao criar uma MDF-E, após selecionar a NF-E de referência os campos comuns entre a NF-E referenciada e a MDF-E a ser criada sejam preenchidos automaticamente.
- Ao criar uma MDF-E, onde já haja emissão anterior para o mesmo destinatario seja preenchido automaticamente os dados de transportadora com as informações da nota anterior.
- Permitir a criação nas seguintes condições;
- O criador seja o emitente da NF-E referenciada.
- O criador seja o destinatário da NF-E referenciada.
- Modificado a tela de “Entrada de Valores” do processo de entrada de notas fiscais simplificada onde estarão passiveis de alteração somente os seguintes campos:
- Quantidade.
- Valor unitário.
- Valor desconto.
- Valor seguro.
- Despesas acessórias.
- Valor do frete.
- CFOP.
- Adicionada uma verificação no retorno bancário onde se identificado no sistema a existência de um movimento de baixa sobre um boleto o sistema não refaz a operação.
- Modificado o processo de emissão de notas fiscais pela tela de manutenção de notas fiscais;
- Ajustado para que seja possível inserir as informações de placa, uf do caminhão e número de RNTC mesmo que a operação descrita seja VENDA PRESENCIAL.
- Ajustado para que caso seja informado “sem frete” os campos de transportadora fiquem indisponíveis.
- Ajustado a validação de CFOP de produtos em caso onde o destinatário seja cliente.
- Ajustado para ser impresso as informações do veículo de transporte na nota e inserido também os dados no XML da nota em questão.
- Ajustado para que ao alterar uma nota fiscal com informações de transportador o campo CPF/CNPJ seja preenchido da forma correta.
- Modificado o relatório de contas a receber:
- Ajustado para mostrar informações de movimentações realizadas em dinheiro provenientes de vendas.
- Ajustado para NÃO mostrar os detalhes das contas a receber quando se tratar de um fluxo de caixa.
- Ajustado para que exiba uma mensagem em tela.
- Ajustado os totalizadores para considerar os movimentos presentes no filtro realizado.
- Adicionada tela de carregamento após CONSULTAR.
- Ajustado colunas de “encargos/bonificações” para que caso não haja valores a serem mostrados preencha com 0,00.
- Ajustado para exibir a informação da nota fiscal emitida.
- Modificado a fonte na impressão de acompanhamentos de pedidos para que fique maior
- Adicionado caixa de seleção de serviços para adicionar o mesmo em um DAV/OS.
- Modificado a tela de gestão de vendas do Retaguarda no caminho (Retaguarda → Operacional → Gestão de Vendas):
- Adicionado caixa de seleção para filtro de somente vendas avulso (sem nota).
- Alterado nome do campo número de venda para Numero COO.
- Adicionado os botões "Solicitar o Envio – NF-e(F7)" e "Solicitar o Envio – NFC-e(F6)".
- Adicionado caixa de seleção para vendas avulso com as opções de:
- Marcar todos.
- Marcar todos dinheiro.
- Marcar todos Cartão crédito.
- Marcar todos Cartão débito.
- Adicionado na tela de informações pós filtro as colunas "Selecionado" para a seleção de informação a ser utilizada e "Emitido?" onde estará marcado caso possua nota fiscal emitida.
- Ajustado para que se deva selecionar uma venda marcando na coluna “Selecionado" para efetuar operações de:
- Cancelar venda.
- Imprimir DANFE-RPS.
- Reenviar link de pagamento.
- Confirmar pagamento.